Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng C
26/8/11
500
16
18
Bác cho thuê xe sao lại phải đi mua hóa đơn, cái này lên thuê quận xuất được mà. Em cũng đang cho thuê xe đây, thường thì VAT đóng trực tiếp cho kho bạc nhà nước và người thuê xe sẽ chịu. Hóa đơn trực tiếp, em xuất bù phần thuế VAT vào hóa đơn luôn, tức là thay vì cho thuê xe 20 triệu em cho xuất thành 22 triệu, như vậy tuyệt đối an toàn vì hóa đơn thật, bây giờ hóa đơn tự in thật giả khó lường. Còn thuế thu nhập cũng chỉ khoảng 3 trăm đến 4 trăm gì đó mà thôi.
 
Hạng D
14/7/09
2.089
494
83
40
Quận 12
Nhưng bên cty hàn quốc em cho thuê yêu cầu bên em là hóa đơn 10% để họ hoàn thuế,em đi mua thì gặp trường hợp như trên.
 
Hạng D
24/4/06
2.447
13.588
113
TP. HCM
chỉ có cách bác scan cái HĐ lên, ae mới giải thích rõ ràng được (bác che bớt thông tin nhạy cảm đi)
 
Hạng D
14/7/09
2.089
494
83
40
Quận 12
Nói thật với các bác là hóa đơn thì em đã đưa cho cty rồi nó cũng chụi lấy nhưng nó nói lỡ lần này thôi chứ tháng sau là phải xuất hóa đơn có viết thuế GTGT 10% cho nó, chứ nó nói hóa đơn này nó lấy cũng chẳng làm gì được.Em chỉ không hiểu là ở phần ghi thuế người bán ghi 0% nhưng mà vẫn cộng 1.2tr tiền thuế cho đủ hóa đơn là 12 tr,không biết là do người viết hóa đơn sai hay cty nó muốn gì,thiệt là khổ quá các bác ơi.
 
Hạng D
1/9/10
1.665
55
48
0906 90 12 26
Úi, vụ này bác không rành về Thuế nên không biết giải thích bắt đầu từ đâu đấy.
Thui thì nôm na như thế này vậy:
Cách 1: Xuất HD VAT
1. Bác tìm Cty xuất được hóa đơn VAT nhờ họ và họ đồng ý xuất với Chi Phi XZY%. (thí dụ: Cty Vận Tải Hoa Hồng)
2. Bác copy Giấy Tờ xe bác cho Cty VT Hoa Hong: để họ hợp thức hóa đầu vào của họ
3. Bác chuyển HĐ qua tên cty Van Tai Hoa Hong ký với người mướn xe.
4. Hàng tháng Cty Hoa Hồng sẽ xuất hóa đơn có VAT cho KH bác thui.

Cách 2: Xuất HD Không VAT.
1. Bác thỏa thuận với KH là xuất HĐ không VAT và trừ tiền đó ra => ký lại HĐ còn 10 Triệu.
2. Hàng tháng bác mua HĐ trực tiếp xuất cho KH.

TUY NHIÊN:
Cách 2 bác thiệt hại hơn Cách 1. Vì đã giảm giá còn tốn tiền mua HĐ cũng không dưới 5%.
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
8/11/11
141
6
0
51
Nếu là hđ VAT sẽ có 1 dòng riêng cho VAT. 3 dòng cuối cùng của HĐ là:
Cộng tiền hàng (total amount):
Thuế suất GTGT (VAT rate):......% Tiền thuế GTGT (VAT amount):...
Tổng cộng tiền thanh toán (grand total):..

Sau đó mới tới phần số tiền viết bằng chữ. Về nguyên tắc, %VAT phải được ghi rõ tại phần thuế suất GTGT
Còn hđ trực tiếp hay VAT thì ngay tiêu đề hđ cũng đã ghi rõ rồi
 
Hạng D
1/9/10
1.665
55
48
0906 90 12 26
Ong ngoai nói:
Nhân tiện cho em hỏi ké top của bác chủ:

Bên em đôi khi nhận dịch vụ bảo trì cho khách hàng. Phải mua lặt vặt phụ tùng bên ngoài, không có VAT hoặc có khi phải tháo phụ tùng của máy khác (chưa bán được) để thay cho khách.

Trên hợp đồng lỡ liệt kê các phần cần thay, có ghi cả mã số.

Lúc xuất hoá đơn, em không ghi hàng hoá mà ghi là; dịch vụ bảo trì.

Có khách không chịu, bắt ghi hoá đơn theo đúng hợp đồng, mặc dù giá trị không nhiều. Lúc làm việc với thì gặp kỹ thuật, lúc thu tiền thì gặp kế toán, không kịp trở tay, mà có muốn trở tay viết theo hợp đồng cũng không thể, vì không có hoá đơn đầu vào.

Vậy xin hỏi em phải thuyết phục kế toán của khách hàng thế nào?

Đáng lý phải hỏi KT của KH phải giải thích ntn để bác hiểu...!
Em phải nói vậy vì họ làm đúng - Chẳng thà khg có HĐ, có HĐ thì phải theo HĐ chứ.

Bác giải quyết như thế này thì xong:
1. Thỏa thuận lại với người yêu cầu dịch vụ của bác (sửa lại nộidung HĐ).
2. Sửa lại hợp đồng (cho đúng hóa đơn) - Ký lại -> chuyển KT thu tiền.
 
Hạng D
23/10/04
2.240
2.286
113
Hóa đơn VAT, có dòng VAT rõ ràng, và tùy theo mặt hàng, sẽ có mức 0%, 5% và 10%.
hoadonjpg-101330-247x300.jpg


Hóa đơn trực tiếp, chỉ có một dòng chỗ thành tiền
600858585_donbai.jpg


Như bác chủ thớt mô tả, họ ghi VAT =0% thì khả năng là hóa đơn VAT nhưng do bên bán hiểu sai nên áp sai thuế suất VAT.
 
Last edited by a moderator:
Status
Không mở trả lời sau này.